陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司持续深化 “四种经营理念”,积极落实“固根基、扬优势、补短板、强弱项”重点工作,高效完成公司2025年度的预算和成本指标分解工作,为新一年的经营工作奠定了坚实的基础。
结合公司2025年的战略目标,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的双向奔赴法,历经多轮精心打磨,制定出了一份覆盖经营全过程、细化至月度的预算方案,为全年的经营工作指明方向。
按照采煤、掘进、运输、维修等10个生产环节,对预算工作进行了细致分解,并深入生产一线,与生产、销售等部门紧密合作,全面了解公司的生产经营情况,为科学制定预算与成本指标提供了详实的数据支撑和有力依据。
严格按照公司要求,并充分考虑市场变化、原材料价格波动、人工成本上升等多种因素,对生产成本、管理费用、销售费用等各项费用进行了深入细致的测算,确保预算既具有前瞻性,又符合企业实际,以提高预算的准确性和可操作性。
组织召开成本指标分解会,并与各业务部门进行了多次深入对接和讨论,充分听取各部门的意见和建议,明确成本分解指标、责任人和完成时限。并要求各部门2025年严格按照分解的成本指标执行,确保每一笔开支都控制在预算范围内,进一步提高企业的成本控制能力和经营效益。(供稿:王雪莹)